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现金付货款,货款不是一次性付清,对方不开发票,只给开了张收据,如何挂账,怎么做会计分录。谢谢 我公司未收到钱,对方要开收据挂账,才给拨钱,等到最后一块开发...

2024-06-02m.verywind.com
超过1000元的货款用现金支付,但是对方没有给开收据,一直挂账,时间已经久了,现在 该怎么处理?~

对方有没有打收条,尽快联系对方,补齐手续,而且应该要开具发票。

分开啊
你们销售开发票是不是
你们开收据,然后收据和银行回单做收款凭证
借:银行存款等
贷:预收账款等
然后开发票的时候在做一笔
借:预收账款/银行存款/应收账款等
贷:主营业务收入/其他业务收入
应交税费--增值税(进项)

首先,我们要认识到,没有发票,你购入的原材料税务是不承认的。如果是对外凭证的话,建议你不要插进去。如果内部核算,收到收据做一张记账凭证(收据作为这样记账凭证的原始凭证):
借:应付账款
贷:库存现金(肯定不是用公账转的啦)
收到货物,做一张入库单,再做一张记账凭证(入库单作为这样记账凭证的原始凭证)
借:原材料
贷:应付账款
领用材料,做一张出库单。根据这张出库单,做一张记账凭证:
借:生产成本——X产品
贷:原材料
然后根据人工,车间费用做生产成本的记账凭证:
借:生产成本——X产品
贷:应付职工薪酬
制造费用
然后根据产品生产成本分别入库,做入库单,根据入库单再做一张记账凭证
借:库存商品——X
贷:成产成本——X产品
然后销售商品做一张出库单。根据出库单做一张记账凭证:
借:主营业务成本
贷:库存商品——X产品
没收到钱做收入
借:应收账款——A企业
贷:主营业务收入——X产品
应交税费——应交增值税(销项税额 "如果是小额纳税人,这里不写")
收到货款:(材料没收到票,你的产品开票,没有成本抵,所得税核算就多了)
借:库存现金
贷:应收账款
如果收到发票的话,就不能用库存现金核算,用银行存款核算 ,总之没有发票问题多,有了发票什么事都解决了。购材料一定要找能够开发票的单位。

每次付款时,借记:预付账款 贷记:现金,只需要附现金付款凭证,不能付入库单据的。
如果是货物到了,你就根据入库单记账,记账时,借记:原材料
贷记:预付账款

借:原材料
贷:现金
应付账款
后附收据还要附入库单,以后分期付的时候,只要冲应付账款就可以了
借:应付 贷:现金 后附收据

借:原材料
贷:现金
应付账款

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